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(600763)公布2024年年報,公司營業(yè)收入為28.7億元,同比上升1.0%;歸母凈利潤為5.01億元,同比上升0.2%;扣非歸母凈利潤為4.96億元,同比上升3.2%;經(jīng)營現(xiàn)金流凈額為7.63億元,同比下降9.1%;EPS(全面攤薄)為1.121元。
其中第四季度,公司營業(yè)收入為6.41億元,同比下降3.2%;歸母凈利潤自去年同期虧損1126萬元成功扭虧,實現(xiàn)歸母凈利潤316萬元;扣非歸母凈利潤自去年同期虧損1527萬元成功扭虧,實現(xiàn)扣非歸母凈利潤232萬元;EPS為0.0071元。
截至四季度末,公司總資產(chǎn)61.82億元,較上年度末增長2.PG電子官方平臺入口9%;歸母凈資產(chǎn)為40.28億元,較上年度末增長5.9%。
需要注意的是,上年財務(wù)數(shù)據(jù)因為會計準則變化發(fā)生了重述,上文計算基于重述前的數(shù)據(jù)。
公司在2024年年度報告中提到,面對外部環(huán)境的變化,包括消費需求的分層、種植牙集采政策的實施及行業(yè)競爭加劇,公司在經(jīng)營戰(zhàn)略上進行了一系列調(diào)整。公司堅持以“醫(yī)療質(zhì)量立本、客戶價值為先、數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新”為核心,聚焦降本增效、數(shù)字化升級與資源整合,保持了高質(zhì)量的發(fā)展。
在業(yè)務(wù)方面,報告期內(nèi)公司門診量達到353.34萬人次,同比增長5.37%。種植牙業(yè)務(wù)方面,得益于量補價的策略和集采效應(yīng),收入實現(xiàn)增長。大綜合與修復(fù)業(yè)務(wù)在剛需支撐下也保持穩(wěn)健增長。公司繼續(xù)通過“蒲公英計劃”擴大省內(nèi)市場布局,并通過并購與加盟雙輪驅(qū)動的方式實現(xiàn)省外擴張。整體來看,公司的經(jīng)營模式和戰(zhàn)略調(diào)整在逆勢中展現(xiàn)了韌性,鞏固了其在口腔醫(yī)療領(lǐng)域的龍頭地位。